Процессы на конец периода

Программа не требует закрытия периодов, однако предусмотрено множество действий на конец месяца, если такая потребность возникнет. Ниже приведен список таких процедур, которые могут использоваться или не использоваться в вашей организации.

Главная книга

Укажите системные и пользовательские диапазоны дат учета. В зависимости от потребностей бизнеса можно ограничить пользовательские диапазоны дат учета в начале процесса завершения периода.

Продажи и расчеты с дебиторами

Учитываются все заказы на продажу, счета, кредит-ноты и возвраты

Все журналы кассовых поступлений учтены

Обновление и учет типовых журналов, относящихся к продажам и расчетам с дебиторами

Сверка дебиторской задолженности с главной книгой

Выполнение пакетного задания «Удаление заказов на продажу, по которым выставлены счета»

Покупки и расчеты с кредиторами

Учитываются все заказы на покупку, счета, кредит-ноты и возвраты

Учтены все журналы оплат

Обновление и учет типовых журналов, относящихся к покупкам и расчетам с кредиторами

Создание отчета «Кредиторская задолженность по срокам давности» и сверка кредиторской задолженности с Главной книгой

Выполнение пакетного задания «Удалить заказов на покупку, по которым выставлены счета»

Основные средства

Все расходы на обслуживание учтены через журналы ОС или счета

Учет коррекций

Учет повышения стоимости

Учет амортизации

Обновление и учет типового журнала основных средств

Межфирменный

Процесс «Межфирменный учет»

НДС и Интрастат

Расчет и обработка НДС

Отчет Интрастат

Последовательные задачи

Следующие процессы, влияющие на производство, складской учет и главную книгу, должны выполняться последовательно.

Производство

В разделе «Производство» последовательно выполняются следующие процессы.

  1. Учтено все потребление и выход

  2. Все завершенные производственные заказы изменены и получили статус Завершено

Склад

В разделе «Склад» последовательно выполняются следующие процессы.

  1. Выполните все необходимые корректировки запасов с помощью журнала товаров

  2. Запустите пакетное задание «Операции корректировки себестоимости по товару»

  3. Запустите пакетное задание «Учет себест. запасов в ГК»

  4. Выполните отчет «Оценка стоимости товаров» и выполните сверку запасов и себестоимости реализованной продукции с Главной книгой

  5. Сверьте НЗП с главной книгой

Главная книга

В главной книге последовательно выполняются следующие процессы.

  1. Внесите все необходимые корректировки ГК

  2. Обновите и учтите типовые журналы

  3. Обработка консолидаций

  4. Создайте финансовые отчеты:

  1. Укажите системные и пользовательские диапазоны дат учета.

Дополнительная информация

Процессы на конец года


© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.