Использование счетов ГК для нереализованного НДС

При учете счета можно вычислять и учитывать суммы НДС на временных счетах ГК, а затем, в момент учета фактической оплаты НДС, учитывать их на основных счетах ГК и включать в отчеты по НДС. Перед тем, как это сделать, следует произвести настройку учета НДС.

Чтобы использовать счета ГК для нереализованного НДС:

  1. Откройте окно Настройка ГК.

  2. На экспресс-вкладке «Общее» установите флажок в поле Нереализованный НДС.

  3. Закройте окно.

  4. Откройте окно Настройка учета НДС.

  5. Нажмите кнопку AssistButton в поле Тип нереал. НДС и выберите параметр, определяющий способ обработки нереализованного НДС.

  6. В поле Нереал. счет НДС продаж введите счет ГК для нереализованного НДС по продажам.

  7. В поле Счет ГК нереал. НДС покупки введите счет ГК для нереализованного НДС по покупкам.

Внимание

Первый (пустой) параметр — это значение поля по умолчанию, означающее, что нереализованный НДС не используется. Один из остальных параметров можно выбрать только если поле Нереализованный НДС в окне Настройка ГК содержит флажок.


© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.