При учете счета можно вычислять и учитывать суммы НДС на временных счетах ГК, а затем, в момент учета фактической оплаты НДС, учитывать их на основных счетах ГК и включать в отчеты по НДС. Перед тем, как это сделать, следует произвести настройку учета НДС.
Откройте окно Настройка ГК.
В закладке Применение поместите флажок в поле Нереализованный НДС.
Закройте окно.
Откройте окно Настройка учета НДС.
В строке меню щелкните Вид, Показать столбец. Выберите поля Тип нереал. НДС, Нереал. счет НДС продаж и Счет ГК нереал. НДС покупки. Щелкните ОК для отображения поле й в окне.
Щелкните кнопку AssistButton в поле Тип нереал. НДС и выберите параметр, определяющий способ обработки нереализованного НДС.
Щелкните поле Нереал. счет НДС продаж, а затем укажите счет ГК для нереализованного НДС по продажам.
Щелкните поле Счет ГК нереал. НДС покупки, а затем укажите финансовый счет для нереализованного НДС по покупкам.
Первый (пустой) параметр — это значение поля по умолчанию, означающее, что нереализованный НДС не используется. Один из остальных параметров можно выбрать только если поле Нереализованный НДС в окне Настройка ГК содержит флажок.